设为首页| 加入收藏
今天是:
  
政府信息公开目录
网站首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录
发布日期:2019-03-06   点击数:

  录  

第一部分   安阳市计划生育药具管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2019年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

     二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

     四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

     五、一般公共预算支出预算情况说明

     六、支出预算经济分类情况说明

     七、政府性基金预算支出决算情况说明

     八、“三公”经费支出预算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

   第三部分   名词解释

附件:2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市计划生育药具管理站概况

一、主要职责

(一)我站为参照公务员管理事业单位,属市卫生健康委二级机构,规格科级,事业编制5名,现有在职4人,退休4人。

(二)部门职责:负责制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度;负责编制计划生育药具业务工作年度预算和决算;承担本级的药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导。

二、部门预算单位构成

本站由于编制限制原因,没有设置内部科室,按照国家《计划生育药具工作管理办法》规定,设置站计划调拨、仓储管理、财务会计、司机岗位。

本预算为安阳市计划生育药具管理站本级预算。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计58.54万元,支出总计58.54万元,与2018年相比,收、支总计各增加10.39万元,增长21.57%。主要原因:工资福利支出中的基本工资部分比2018年减少2.02万元,津贴补贴部分比2018年减少0.32万元,奖金部分比2018年增加9.54万元,2018年1人退休,所以离退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计58.54万元,其中:一般公共预算58.54万元,与2018年预算收入48.15万元相比较增加10.39万元,增长21.57%。主要原因是工资福利支出中奖金部分比2018年增加。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算合计58.54万元,其中:基本支出58.54万元,占100%主要原因是工资福利支出中奖金部分比2018年增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算58.54万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加10.39万元,增长21.57%,主要原因:是工资福利中奖金部分增加较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算为58.54万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.54万元,占100%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况:

部门预算支出经济分类设置类级科目10个,款级科目96个,设置如下:

工资福利支出类设13款:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

商品和服务支出类设27款:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助类设11款:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助等。

政府预算支出经济分类科目设置类、款两级,类级科目15个,款级科目60个。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

部门2019年府性基金预算支出年初预算为0万元。我站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

部门2019年“三公”经费预算为2万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等,2019年我站没有因公出国、出境预算支出。

(二)公务用车购置及运行费2元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加1万元,主要原因:2019年燃料费、维修费、过路过桥费增加。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年我站没有公务接待预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算7.88万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要;主要用于全市及辖区计划生育药具日常管理工作。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2019年我站没有安排政府采购预算支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,站没有开展预算绩效评价工作。2019年,拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年末,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

2019年我站没有负责管理的专项转移支付项目。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:安阳市计划生育药具管理站2019年度部门预算表


附件:安阳市计划生育药具管理站2019年度部门预算-(下载)  [下载次数: ]
   


安阳市卫生健康委员会 版权所有

单位地址:河南省安阳市光明路69号  邮编:455000  

备案号:豫ICP备14014946

技术支持:安阳市蓝海信息技术有限公司